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全面提升投研质量

发布时间:2021-10-11 作者:admin 来源:网络整理 浏览:


导读:光大证券上半年净利增长超60%自营业务奉献居各业务条线之首...

决策主力记者 王海慜 决策主力编纂 吴永恒

片面提升投研质量



8月27日晚间,光大证券(601788)发布了2019年中报,今年上半年公司实现营收58.6亿元,同比增长42.45%,实现净利润16.1亿元,同比增长66.1%,实现扣非净利润17.43亿元,同比增长110.55%。今年上半年公司的加权均匀净资产收益率为3.35%,比上年同期回升了1.37个百分点。

和其他多家已经披露中报的券商一样,今年上半年光大证券(601788)的业绩实现同比大幅增长,主要靠的还是自营业务收入的猛增。别的,投行业务收入的大幅增长也动员了上半年手续费及佣金净收入的增长。与此同时,由于今年上半年公司计提大约负债及单项资产减值筹备,这使得今年上半年的净利润减少了5.26亿元。

营收增长主要靠自营动员

依据光大证券(601788)8月27日晚间披露的2019年中报显示,今年上半年公司实现营收58.6亿元,同比增长42.45%,实现净利润16.1亿元,同比增长66.1%,今年上半年公司的加权均匀净资产收益率为3.35%,比上年同期回升了1.37个百分点。

《今天股市行情网》记者留心到,和其他多家已经披露中报的券商一样,今年上半年光大证券(601788)的业绩实现同比大幅增长,主要靠的还是自营业务收入的猛增。

对于今年上半年公司营业收入大幅增长的起因,公司给出的说明是,手续费及佣金净收入、投资收益及公道价值变动收益同比增长所致。详细来看,今年上半年,公司实现手续费及佣金净收入29亿元,较去年同期增多6亿元,增幅26%;实现投资收益及公道价值变动收益20亿元,较去年同期增多13亿元,股票配资网,增幅高达184%,主要是自营业务投资绩效大幅改善。

别的,今年上半年,公司实现投资收益及公道价值变动收益合计占营收的比例为34%,而去年上半年这一数字为18%,而与此同时,手续费及佣金净收入占营收的比例则从去年上半年的55%降至今年上半年的49%。由此来看,今年上半年,自营业务对公司收入增长的奉献位居各业务条线之首。

券商的自营业务通常分为权益投资和固收投资两块。据光大证券(601788)中报披露,“2019年上半年,权益投资方面,公司以重塑业务流程和强化风控体系为抓手,片面提升投研质量,获得了较好的投资收益;固定收益投资方面,公司对持仓构造停止了优化配置。量化衍生品业务,场内业务做市及套利套保业求实现盈利。”

投行业务拉入手续费及佣金收入

据公司中报披露的信息显示,上半年光大证券(601788)手续费及佣金净收入增长的主要鞭策力来自于投行业务。今年上半年,公司实现手续费及佣金净收入29亿元,较去年同期增多6亿元,增幅26%。此中:经纪业务手续费净收入14亿元,较去年同期增多1亿元,增幅仅为12%;比拟之下,投行业务手续费净收入8亿元,较去年同期增多4亿元,增幅121%,主要受承销规模增多的影响。

依据证券业协会的统计,今年上半年,光大证券(601788)投行业求实现净收入7.84亿元,排名行业第5名,这一表示以至凌驾了一些头部券商。此中上半年公司承销与保荐业求实现净收入7.25亿元,排名行业第3名,仅次于中信证券(600030)、中信建投(601066)。而去年上半年,光大证券(601788)投行业务净收入、承销与保荐业求实现净收入别离排名行业第12名、第13名。

另据公司中报披露,今年上半年,光大证券(601788)完成股票承销家数8家,市场排名并列第11位,同比回升35名;股票承销金额38.69亿元,同比下滑23%;此中IPO承销家数3 家,承销金额12.44亿元;再融资承销家数3家,承销金额19.8亿元。完成并购重组3 家,财务参谋2家。上半年,公司债券承销项目数量523单,同比增长216.97%;承销金额1532.9亿元,同比增长84.97%;市场份额4.59%,同比回升0.44个百分点;行业排名第7位。公司资产证券化项目数量120个,同比增长71.43%;公司资产证券化承销金额417.1亿元、市场份额5.41%、行业排名第5位。

对于2019年下半年投行业务的展望,公司暗示,“将片面推进投行项宗旨执行和储蓄工作,进一步增强科创板、并购及再融资项目储蓄,鞭策各项业务平衡开展,同时增强内部协同联动,积极推进中大型品牌项目落地,提升综合金融效劳才华。”

计提大约负债及资产减值近7亿

据光大证券(601788)8月27日晚公告,2019年1~6月,公司合并报表计提大约负债及单项资产减值筹备共计6.89亿元,减少上半年净利润5.26亿元。而此中相当一局部减值筹备来自MPS项目风波。

今年3月,公司曾公告全资子公司光大成本投资项目呈现风险,拟对2018年的财报计提大额负债及资产减值筹备。据公司其时公告,由公司全资子公司光大成本部属子公司光大浸辉担当执行事务合伙人的浸鑫基金投资期限于2019年2月25日届满到期,因投资项目呈现风险,浸鑫基金未能按原方案实现退出。经公司进一步仔细核查和评估,配资,综合思考前述公告中提及的《差额补足函》等各项因素,基于慎重性准则,股票配资,计提了相关大约负债及资产减值筹备。而此次计提大约负债及资产减值筹备使得公司2018年净利润缩水了逾10亿元。

依据公司8月27日晚发布的公告,近期,因MPS事件相关状况的影响造成对大约负债资产负债表日后调整事项,公司2019年上半年新增计提大约负债近3亿元。截至2019年6月末,已累计计提大约负债近17亿元。公司暗示,“将来视停顿状况,不排除依照会计原则调整大约负债的可能。”

值得一提的是,对于MPS项目风波的后续,公司在中报中暗示,“今年上半年公司创立专项工作小组,妥善停止风险从事工作,积极维护公司和全体股东的合法权益。同时,公司依规依纪对MPS相关责任人停止尊严追责,并将视风险从事状况采纳进一步办理门径。”

别的,公司今年上半年其余的减值筹备计提来自于股票质押和债权投资。 此中对股票质押计提减值筹备的说明为“ 融入方以*ST华信(000765)股票为质押物,在公司解决股票质押式回购交易业务,融资余额6.3亿元。因融入方未履行购回义务,形成违约。经测算,2019 年上半年计提减值筹备2.06亿元。”别的,今年上半年,光大证券(601788)还计提了两笔债权投资的减值筹备,合计1.83亿元。